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是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中,還是直接像您做的這個(gè)分錄這么做?
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2018-07-13
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè):快學(xué)電子,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,為什么會(huì)有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額?
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2019-04-13
老師,您好,我想問(wèn)一下,月末怎么把增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目?
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2021-05-14
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月 初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
摘要,調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi),季度沒(méi)開(kāi)超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交,在下月才交的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
上月,留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,這個(gè)月用的時(shí)候怎么做分錄
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2019-03-22
增值稅申報(bào)表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問(wèn)期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計(jì)算的
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2019-03-11
我是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售稅額是未達(dá)到九萬(wàn),但是計(jì)提時(shí)要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。可是申報(bào)時(shí)并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬(wàn),月未計(jì)提前要做一個(gè)怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提3萬(wàn)就變成應(yīng)交增值稅6萬(wàn)了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確?
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2019-11-14
12月有兩張專(zhuān)票已做報(bào)銷(xiāo),但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2017-01-23
某公司月末增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額10000 進(jìn)項(xiàng)貸方-6000,轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問(wèn)題是這個(gè)公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開(kāi)具的普票增值稅是免交的,這個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么做平,做發(fā)票的時(shí)候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來(lái)怎么做?
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2019-10-09
你好,請(qǐng)問(wèn)下,新開(kāi)的廠房,進(jìn)項(xiàng)多,抵扣和沒(méi)抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開(kāi),是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?
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2019-10-22
建筑質(zhì)保金未開(kāi)票,但要確認(rèn)無(wú)票收入,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅,在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
當(dāng)時(shí)這樣做的時(shí)候沒(méi)發(fā)現(xiàn)有什么不妥,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
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2018-02-06
鄒老師,你好,我們是小規(guī)模企業(yè),交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng),我們做不了,怎么辦,可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2019-11-08
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