
鄒老師,你好,我們是小規(guī)模企業(yè),交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進項、銷項,我們做不了,怎么辦,可以做到應交稅費-未交增值稅嗎
答: 您好 軟件設置問題的話 可以做到應交稅費-未交增值稅
老師請問我的t3軟件應交稅費應交增值稅那塊有進銷項,進項稅額轉出怎么辦,小規(guī)模不是應該是到應交稅費應交增值稅嗎?
答: 你好,小規(guī)模納稅人只有應交稅費——應交增值稅 小規(guī)模納稅人不用進項,銷項,進項稅額轉出這些明細就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 小規(guī)模應交稅費,應交增值稅,但是我們的軟件就是有三級科目,我可以掛在應交稅費-增值稅-銷項稅 這個核算嗎
答: 你好,可以掛在這個科目核算的
老師,我們小規(guī)模企業(yè),一直未到起稅點,但每季度會計分錄還是做了應交稅費-應交增值稅(銷項稅),現(xiàn)在年末了,我是不是要把這筆錢做收入確認呀
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),1月有筆收入,我計提了應交稅費-應交增值稅,但是核算這個季度增值稅,不需要交,怎么做分錄呢?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),我問下,小規(guī)模企業(yè)不銷項稅轉出的嗎?是不是到交增值稅直接做借應交稅費增值稅銷項稅,貸銀行存款?。?/a>
老師您好,小規(guī)模納稅人開銷售發(fā)票時,增值稅當月不交,季度交,我做分錄時做成了應交稅費~未交增值稅,這個用改過來嗎?還是繳費的時候也做應交稅費~未交增值稅就可以?
老師您好,請問我12月的銷項小于進項了,我認證時從待認證轉進項稅,以前銷大于進時做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值說 貸:應交稅費-未交增值稅 但是我現(xiàn)在是進大于銷了,我該怎么做啊

