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我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個科目嗎?
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2020-04-22
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費稅稅款。
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2023-11-02
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達到九萬,但是計提時要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅??墒巧陥髸r并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬,月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達起征點免交增值稅,計入營業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是否正確?
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2019-11-14
就是你說的在上月要計提附加,在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前,我怎么就知道一定要交附加呢?還有計提附加的話,到底是銷售收入的本月計提呢?還是在第二個月把發(fā)票打印出來后再計提呢?一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是: 借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入91656.31 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了 三、下月繳增值稅時分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅2749.69 貸:銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
摘要,調(diào)整未達起征點的應(yīng)交稅費,季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上個月的增值稅和城市維護建設(shè)稅未交,在下月才交的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
上月,留抵稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
12月有兩張專票已做報銷,但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2017-01-23
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進項貸方-6000,轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進項轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
建筑質(zhì)保金未開票,但要確認(rèn)無票收入,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅,在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
當(dāng)時這樣做的時候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥,但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
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2018-02-06
鄒老師,你好,我們是小規(guī)模企業(yè),交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進項、銷項,我們做不了,怎么辦,可以做到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
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2019-11-08
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費-銷項,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-進項,現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-進項?
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2019-10-22
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