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老師,去年有480元的稅控費用,一直沒有填寫增值稅申報表,但賬面已經作為應交稅金處理,公司一直沒有銷項,請問現在要填寫增值稅申報表表4和增值稅減免申報表嗎?
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2020-05-13
我們單位再填增值稅申報表的時候,收入填上稅額是自動生成的,但是我們的收入都是在外地的稅局代開的已交稅款,代開的時候是分次代開的,所以現在產生了2分錢的差額,我的增值稅申報表比完稅憑證的稅額多2分錢,怎么辦?
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2016-12-30
七月紅沖了一張3%的16萬普通發票,八月又重新開的9%的32萬普通發票,這個月報稅怎么填增值稅申報表
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2019-09-15
老師,四月份供應商開給我的進項發票,我八月份才抵扣,我填增值稅申報表付表二的時候,填在本期認證相符且本期申報抵扣還是填前期認證相符且本期申報抵扣呢?
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2021-09-09
我上個月開了一張6%的代理服務發票,這個月報稅的時候發現,我6%那項不是藍色的不能填增值稅申報表,這個要怎么處理呢
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2018-03-05
建筑工程公司,開了材料,還開了工程,填增值稅申報表用分開申報嗎
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2023-04-17
小微企業不用填增值稅申報表附列資料表嗎?
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2018-10-15
這個月發生了應交稅費增值稅可以享受增值稅退稅的 增值稅的非可扣除的部分可以用留抵稅抵扣嗎 如果可以該怎么填增值稅申報表
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2017-06-05
當月負數發票大于正數發票了,然后填增值稅申報表的時候附表三不能校檢通過
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2019-02-15
老師你好,出口退稅是5月申報的,6月份核查,7月才退下稅來,現在填增值稅申報表的時候出現增值稅申報表第15欄本月數不等于出口貨物預免抵退申報匯總表上期應退審批數0
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2019-08-10
當月開了負數發票,無正數收入怎么填增值稅申報表呢?
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2022-03-09
我三月份開了一張稅率1%的票,四月因對方不收紅沖了重新開了一張金額一樣稅率3%的票,現在報稅應納稅減征額為負數,與本期應納稅額加起來剛好是要上的稅款,但提交不了報表,請問我要怎樣填增值稅申報表
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2020-07-13
小規模3%,填增值稅申報表時候10行a,20行b,a+b是含稅收入 現在都減按1%稅率了,不知道怎么填寫增值稅申報表了,不含稅收入填寫哪里也不知道了,稅額自動算出都是按3算得,不是按減按百分之一稅率算得稅額。。。
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2021-04-16
商貿企業小規模,季報超過三十萬,開了一百多萬的普票,怎樣填增值稅申報表增值稅,不知道填價稅合計,還是不含稅收入,都要填那一欄
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2020-11-05
請問這個免稅收入填了以后,下面的稅額自動默認是3%,按照這個提示,我應該怎么填增值稅申報表
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2020-10-15
我們是小規模,按季度申報,我現在申報增值稅,是不是先要填增值稅減免申報明細表嗎,怎么填寫
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2020-04-09
我發開票軟件統計銷售額為:3930.96 銷項稅額:117.94,我填增值稅申報表,填入銷售額3930.96,系統自動計算銷項稅額117.93,和開票軟件統計的相差1分錢。這行不行呢?能修改嗎?
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2016-10-10
老師,上個月開給客戶票,這個月發現開錯了,客戶沒有抵扣,我已經開了紅沖票和正確的票過去,請問我填增值稅申報表的時候,重新開的正確發票和紅沖發票這些金額填哪里呢?
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2021-09-03
老師,您好,我公司是深圳的一家外貿企業,6月份進行了退稅勾選認證,我想問下增值稅申報那里要怎么填?可以等退稅成功了再填增值稅申報表里面的數據嗎?還有這進項的賬可以等退稅成功了再做賬嗎?
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2020-07-03
老師,是不是無票收入,和開了免票收入的小規模,在填增值稅申報表的時候都是填 免稅銷售額-小微企業免稅銷售額 這一欄?
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2022-07-10
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