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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-15 14:53

32萬報在這個月就行了

小于 追問

2019-09-15 14:56

那我上次紅沖的那張已經交了增值稅了,這怎么把稅遞減了啊

董老師 解答

2019-09-15 15:33

紅沖之前報的稅吧。是這個意思嗎

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相關問題討論
就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
您好 普通發票收入也需要填寫
2018-12-04 16:33:41
沖減你本期的銷售額之后再申報。
2018-12-08 16:33:25
按不含稅金額填入開具普通發票里欄次 可以來會計學堂學習全套報稅
2015-12-18 18:16:46
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
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