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小于
于2019-09-15 14:37 發布 ??779次瀏覽
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-15 14:53
32萬報在這個月就行了
小于 追問
2019-09-15 14:56
那我上次紅沖的那張已經交了增值稅了,這怎么把稅遞減了啊
董老師 解答
2019-09-15 15:33
紅沖之前報的稅吧。是這個意思嗎
微信里點“發現”,掃一下
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增值稅普通發票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
申報增值稅申報表,銷貨收入需要把開的增值稅普通發票填上去嗎?
答: 您好 普通發票收入也需要填寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開具增值稅普通發票怎么填申報表
答: 按不含稅金額填入開具普通發票里欄次 可以來會計學堂學習全套報稅
老師好,我想問下增值稅免稅的發票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發票上的金額申報收入嗎?
討論
七月紅沖了一張3%的16萬普通發票,八月又重新開的9%的32萬普通發票,這個月報稅怎么填增值稅申報表
老師,非金融企業與企業間借款利息開普通發票,在填增值稅申報表時怎么填?
上月紅沖了增值稅普通發票,本月增值稅申報表需要填寫什么嗎?
董老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.99 解題: 6083 個
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小于 追問
2019-09-15 14:56
董老師 解答
2019-09-15 15:33