
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 老師,到稅務(wù)局可以負數(shù)申報嗎?
本月銷售負數(shù),申報增值稅時不能填負數(shù),這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應(yīng)該怎么填寫?
答: ?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負數(shù)金額的;對比不了的。 去稅務(wù)局大廳報; 我這邊也是負數(shù)報不了 ; 要去大廳報的??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了

