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食其
于2021-09-03 12:29 發布 ??1323次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-09-03 12:34
你好按正負相加的金額填寫申報
食其 追問
2021-09-03 12:54
這個月我們公司沒有業務產生,只有紅沖發票和重新開的正確發票,正負相加就為零,那我直接零申報嗎?
玲老師 解答
2021-09-03 12:55
你好是的,是的 沒有銷售額就是0申報
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增值稅普通發票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
開了增值稅紅沖普通發票后,增值稅申報表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,紅沖銷項發票,申報增值稅填寫申報表怎么填寫哇
答: 你好,當月的正數銷售額加上負數銷售額在附表一里面填寫的。
我7-9月份的紅沖發票的金額大于正數發票,這個怎么去填增值稅申報表啊
討論
老師,上個月開給客戶票,這個月發現開錯了,客戶沒有抵扣,我已經開了紅沖票和正確的票過去,請問我填增值稅申報表的時候,重新開的正確發票和紅沖發票這些金額填哪里呢?
上月紅沖了增值稅普通發票,本月增值稅申報表需要填寫什么嗎?
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
沖紅發票這個月收入怎么填增值稅申報表
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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食其 追問
2021-09-03 12:54
玲老師 解答
2021-09-03 12:55