
老師,小規(guī)模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
增值稅申報表中,發(fā)現2016.10有未交稅金 69.85元,現在申報,在申報表中第幾行填寫,去補交這個稅款確認未交
答: 不用在申報表反映,直接交納稅就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表比賬上多交了0.02 導致賬上未交增值稅為-0.02 怎么調平
答: 你好 以申報表為準 多繳納了 你做 借應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出0.02 貸銀行存款


李安新 追問
2017-05-02 18:27
李安新 追問
2017-05-02 18:36
方老師 解答
2017-05-02 19:09