
老師,這個是增值稅申報表上 期末未交增值稅嗎?
答: 應(yīng)交增值稅才是的。
增值稅申報表比賬上多交了0.02 導(dǎo)致賬上未交增值稅為-0.02 怎么調(diào)平
答: 你好 以申報表為準(zhǔn) 多繳納了 你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出0.02 貸銀行存款
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月份開專票是按3%開具才對的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報表上是按3%交稅了。做賬的時候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調(diào)整呢
答: 你好,學(xué)員, 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅


陌影& 追問
2020-06-01 09:06
鄒老師 解答
2020-06-01 09:07
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2020-06-01 09:34
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2020-06-01 09:54