APP下載
兮灬堇兒
于2019-11-15 12:54 發布 ??2662次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-15 12:55
你好 以申報表為準 多繳納了 你做 借應交稅費-未交增值稅 營業外支出0.02 貸銀行存款
兮灬堇兒 追問
2019-11-15 13:00
營業外支出二級明細怎么寫
meizi老師 解答
2019-11-15 13:01
你好做到營業外支出-其他
2019-11-15 13:06
借:營業外支出-其他0.02 貸;應交稅費-未交增值稅0.02 然后余額就沒了
2019-11-15 13:08
借應交稅費-未交增值稅 營業外支出0.02 貸銀行存款 按這個來
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,這個是增值稅申報表上 期末未交增值稅嗎?
答: 應交增值稅才是的。
增值稅申報表比賬上多交了0.02 導致賬上未交增值稅為-0.02 怎么調平
答: 你好 以申報表為準 多繳納了 你做 借應交稅費-未交增值稅 營業外支出0.02 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月份開專票是按3%開具才對的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報表上是按3%交稅了。做賬的時候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調整呢
答: 你好,學員, 借主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅
老師,增值稅申報表比實際發生的稅款多了0.20元,余額在未交增值稅的貸方是負0.20元,應該怎么調
討論
老師,請問,賬上未交增值稅有留抵,但是增值稅申報表上沒有,怎么樣才能把把這塊留抵去掉?
老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
兮灬堇兒 追問
2019-11-15 13:00
meizi老師 解答
2019-11-15 13:01
兮灬堇兒 追問
2019-11-15 13:06
meizi老師 解答
2019-11-15 13:08