
增值稅申報表比賬上多交了0.02 導致賬上未交增值稅為-0.02 怎么調平
答: 你好 以申報表為準 多繳納了 你做 借應交稅費-未交增值稅 營業外支出0.02 貸銀行存款
4月份開專票是按3%開具才對的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報表上是按3%交稅了。做賬的時候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調整呢
答: 你好,學員, 借主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,增值稅申報表比實際發生的稅款多了0.20元,余額在未交增值稅的貸方是負0.20元,應該怎么調
答: 你好,是增值稅申報表的數據正確的,還是你賬面數據是正確的?

