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遠航
于2020-01-12 17:01 發布 ??2557次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-01-12 17:12
借:原材料貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)有多少留抵金額,報表上沒有,直接就做這筆分錄處理平賬
遠航 追問
2020-01-12 17:14
有800多塊吧,謝謝老師
江老師 解答
2020-01-12 17:16
也是這樣處理平賬處理。要不就是計入營業外支出借:營業外支出貸:應交稅費——未交增值稅
2020-01-12 17:27
老師,如果賬上有應交增值稅,但是增值稅申報表上沒有,是否可以做您上邊列舉的相反的分錄呢?
2020-01-12 17:29
這個是你需要根據實際的情況進行賬務處理。應交稅費科目屬于稅務稽查關注的科目,不能隨便調
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增值稅申報表比賬上多交了0.02 導致賬上未交增值稅為-0.02 怎么調平
答: 你好 以申報表為準 多繳納了 你做 借應交稅費-未交增值稅 營業外支出0.02 貸銀行存款
老師,這個是增值稅申報表上 期末未交增值稅嗎?
答: 應交增值稅才是的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我這個公司是增值稅即征即退項目,增值稅申報表填寫的即征即退項目一欄,但是一般項目那未交增值稅有數據還是負數,就畫圈的這個系統自帶出來是這個,感覺不對。即征即退的未交增值稅都是正確的
答: 你好,這個就是繳納的稅款可以申請退稅的款項,
老師,請問,賬上未交增值稅有留抵,但是增值稅申報表上沒有,怎么樣才能把把這塊留抵去掉?
討論
7月想要補交6月留下的未交增值稅25.33元,這月應該填在增值稅申報表里的哪一行呢?
老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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遠航 追問
2020-01-12 17:14
江老師 解答
2020-01-12 17:16
遠航 追問
2020-01-12 17:27
江老師 解答
2020-01-12 17:29