
老師,這個(gè)是增值稅申報(bào)表上 期末未交增值稅嗎?
答: 應(yīng)交增值稅才是的。
增值稅申報(bào)表比賬上多交了0.02 導(dǎo)致賬上未交增值稅為-0.02 怎么調(diào)平
答: 你好 以申報(bào)表為準(zhǔn) 多繳納了 你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出0.02 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
4月份開(kāi)專(zhuān)票是按3%開(kāi)具才對(duì)的。然后我同事按1%開(kāi)了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報(bào)表上是按3%交稅了。做賬的時(shí)候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調(diào)整呢
答: 你好,學(xué)員, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

