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物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少,在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因?yàn)槲覀兗沂莿趧?wù)公司,進(jìn)項(xiàng)很少,幾乎沒有
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2018-10-16
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是公司的,等到申報(bào)年度企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入要填那個(gè)附表,附表中哪一行
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2020-04-27
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69,主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計(jì)提嗎,計(jì)提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
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2019-01-31
老師好,我們補(bǔ)繳了去年無票收入的增值稅,賬套用的是小企業(yè)會(huì)計(jì),沒有以前年度損益,我分錄這樣寫對嗎? 計(jì)提增值稅時(shí):借:現(xiàn)金,貸:主營收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅, 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時(shí);借:主營收入,貸:未分配利潤 計(jì)提附稅,借:附加稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育,地方教育, 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-城建等,貸銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時(shí),借:未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
房地產(chǎn)會(huì)計(jì)中收到全額的房款時(shí)貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
鄒老師,結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后,未交增值稅是負(fù)數(shù),就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊?
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2019-10-08
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個(gè)附加稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢?
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2017-07-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報(bào)的主表
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2017-07-24
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會(huì)計(jì)都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
房地產(chǎn)企業(yè),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額均未抵扣,每個(gè)月需要把做的進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師,這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~未見增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對吧? 我剛到一個(gè)新單位,用的是 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅費(fèi) 這樣是不是不行?
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2020-06-12
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款;那上個(gè)月不要做一筆計(jì)提的分錄嗎?請問該怎么做,還有為什么只有增值稅只做計(jì)提,城建附加為什么不用做計(jì)提
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2018-07-09
老額,我想問下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨(dú)出一張未交這筆的憑證,其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
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2019-04-29
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