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請問老師我們一個項目財政撥款40自籌本來是10萬,但是我們超額完成任務自籌使用了25.9萬。財政撥款的部分我進了專項應付款,但是這自籌部分是我們公司聯合一家我們控股的公司合作完成,其中我們轉了18萬給他們公司。比如這自籌部分是支付人工費我是不是應該借專項應付款,貸生產成本,借生產成本貸銀行存款?財政撥款的40萬我年底轉入了營業外收入了,但是這自籌部分我不明白怎么做。
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2019-08-15
比如開出10萬發票 收到10萬的貨款 要扣除10萬銷項稅金和4.5%成本稅款,剩余的轉給掛靠公司 成本發票暫時未開 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金 轉出款的分錄該怎么做???有發票 銀行回單和轉款憑證
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2017-04-18
老師您好,借:生產成本 貸:產成品,請問后附什么樣的附件呢?
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2022-12-29
3.還原經濟業務原貌 1.借:應付賬款北方公司 20 000 貸:銀行存款 20 000 2.借:銀行存款 20 000 貸:應收賬款一新華公司 20 000 3.借:原材料一甲材料 65 000 貸:銀行存款 45 000 應付賬款一北方公司 20 000 4.借:生產成本一A產品 35 000 貸:原材料一甲材料 15 000 一乙材料 20 000
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2020-03-27
老師 您好,我們公司是整體租入商場再分轉租給各個商戶的業務,支付房租時 分錄為借:預付賬款 貸:銀行存款 月末攤銷時:借:其他業務成本 貸:預付賬款 收到各商戶房租時 借:銀行存款 貸:預收賬款 月末攤銷并確認收入時: 借:預收賬款 貸:其他業務收入 這樣對嗎
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2021-03-21
請教老師,2018年12月暫估未到票成本(借 主營業務成本100 貸應付賬款100),2019年4月實際到票結算30萬(借 以前年度損益調整 30 貸應付賬款 30;支付貨款 借 應付賬款30 貸銀行存款30) 2019年5月申報2018年企業所得稅年報時調增了100-30=70萬, 請教老師,我是不是憑證做的錯誤,最后明細賬還留了余額不對,正確應該是怎么做呢
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2021-08-03
老師好,公司采購了一批水泥用于主體工程。當時入賬做的分錄是: 借:預付賬款-水泥廠xxx 貸:銀行存款 第二天發票到了入賬的分錄是: 借:開發成本-主體工程-材料費-水泥 貸:預付賬款-水泥廠xxx 然后發現水泥有問題,退款退貨了。老師請問下我這分錄該怎么寫? 借:銀行存款 貸:開發成本-主體工程-材料費-水泥 這樣做可以嗎?
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2020-06-03
關于應收賬款成本的說法中,正確的有( )。 A.因投放于應收賬款而放棄其他投資所帶來的收益, 即為應收賬款的機會成本 B.應收賬款機會成本一般是固定成本 C.應收賬款的管理成本主要是指在進行應收賬款管理時,所增加的費用 D.應收賬款的壞賬成本一般與應收賬款發生的數量成正比
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2023-11-10
習題2-39 某公司向銀行借入30000元,借款期限為8年,每年末的還本付息額為8000元,計算借款利率。
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2023-10-12
借款金額30萬,期數36,借款年利率7.6%,月費率0.74%,請問每月本金加利息多少錢
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2019-04-13
請問歸還本金需要攤銷費用嗎??直接做:借:長期借款 貸:銀行存款,就可以了嗎?
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2022-02-21
老師,怎么理解:資本化的借款費用?
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2018-12-13
以前年度 的 成本票錯了 今年沖紅重開要怎么調賬?借:庫存商品 貸:以前年度損益調整-主營業務成本 借:以前年度損益調整 -主營業務成本 貸:利潤分配--未分配利潤,
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2018-11-07
我們公司之前是由其他公司借錢完成的實繳,后面又還給別人了,我這個賬務應該怎么處理合適,是算借款還了借款還是算實收已經完成?
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2025-02-25
老師,因為跨年度的影響,我們是廣告行業,同事因為一個項目而發生費用,它屬于項目成本的、我做帳可以借:主營業成本 貸:其他應付款-個人 嗎?
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2016-01-06
你好。就是我17年的時候。做了一筆暫估,借主營業務成本,貸應付賬款,然后18年發票回來了,我該怎么處理上年那個暫估的主營業務成本的分錄
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2019-04-17
之前暫估入庫 分錄借庫存商品 貸應付賬款-暫估入賬60000 并按暫估結轉了成本。這個月發票到了,分錄怎么做,之前已經結轉的成本怎么弄。
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2019-04-09
你好老師,我問問去年暫估的成本,可是沒有做庫存商品這個科目,直接做了一個借:主營業務成本 貸:應付賬款,現在發票拿進來了,怎么沖回
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2020-05-30
公司是小規模納稅人 收到一張5000的發票 做的借庫存商品 貸銀行存款 這庫存商品銷售時怎么結轉成本呢 結轉成本的數額怎么確定呢
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2019-03-19
老師,想問下外賬中有收入,費用,工資,其他應付款,怎么做出來的成本呢?我接手的外賬中 借:主營業務成本 貸現金呢?沒太明白!請老師賜教!
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2020-03-10
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