
老師 您好,我們公司是整體租入商場再分轉租給各個商戶的業務,支付房租時 分錄為借:預付賬款 貸:銀行存款 月末攤銷時:借:其他業務成本 貸:預付賬款 收到各商戶房租時 借:銀行存款 貸:預收賬款 月末攤銷并確認收入時: 借:預收賬款 貸:其他業務收入 這樣對嗎
答: 您好 請問都沒有增值稅嗎
買保險后分攤,借預付賬款-保險,貸“銀行存款”,每月攤銷,借:費用/成本,貸“預付賬款-保險”這樣對嗎?是全款付的
答: 你好,先計入待攤,然后攤銷 借待攤費用-保險,貸“銀行存款”,每月攤銷,借:費用/成本,貸“待攤費用-保險
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付代理費這樣對嗎? 支付、并收到了發票-----借:預付賬款3000,貸:銀行存款3000; 每月攤銷---借:管理費用1000,貸:預付賬款1000。 收到代理記賬費并開具發票----借:銀行存款3000,貸:預收賬款2912.62;貸:87.38。 每月攤銷---借:預收賬款970.87,貸:主營業務收入970.87。辛苦了
答: 對的啊


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2021-03-21 21:22
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