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我們公司收到其他公司投入設備,有評估機構開的評估報告,可以根據這份報告直接計入投資款嗎,能被工商稅務認可嗎
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2022-04-11
老師您好,去年暫估的成本,今年無法取得發票,今年在賬上是不是需要沖紅之前暫估的分錄,并且匯算清繳是在報表上調增?
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2022-04-15
比如9月暫估的成本,到10月份才開發票過來,那10月份申報第三季度企業所得稅,9月暫估的成本能抵第三季度所得稅嗎?
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2021-09-30
供應商的貨款 預付的 原材料到的時候做了暫估,但是沒收到發票 好幾年了 這種情況怎么處理??科目還掛著預付和應付暫估
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2024-11-14
我們公司有個專利,這個需要評估才能入賬么,還有就是如果是評估入賬的話,個人和企業需不需要交稅,都需要交哪些稅呢
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2024-03-27
上年度因成本末取得發票,帳務上做了暫估處理,今年5月匯算清繳前收到了今年的成本發票,可以沖減上年度的暫估成本?
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2018-05-15
老師,去年暫估的發票在今年5.31日之前取得,匯算清繳時可以扣除嗎?新取得發票怎么做,暫估的要紅沖嗎?是做到5月份里嗎
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2019-05-06
老師好:購進原材料1000元暫估入庫,材料已經領用計入成本,無法取得發票了需要納稅調增1000, 應付暫估款轉到營業外收入1000
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2024-05-27
新接手企業,發現之前會計在2018年12月暫估一筆收入,2019年1月才開出發票,那這單業務如何處理?沖了之前的暫估收入嗎?
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2019-02-16
老師,如果我暫估的和實際收到的數不一樣怎么做賬,就是我暫估是用單位:箱。(5箱) 收到票是單位:袋,一箱里面是12袋,(46袋)
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2019-08-16
老師,關于跨年度取得的發票,如果是在匯算清繳之前,沒有暫估費用和有暫估費用的賬務處理是怎樣的?老師能否舉個例子。
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2019-12-21
老師 沖回往年多計提的成本 該怎么做會計分錄 之前的會計分錄是這樣做的: 借:主營業務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估成本
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2022-04-14
假設購買設備100,預付賬款10,對方未開票,做了暫估入賬,暫估應付帳款90,現在又付了20,付的這20怎么做賬務處理及分錄
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2019-02-17
老師,我單位2016年12月和2017年1月原材料預估入賬多估43萬并且已經領用,供應商公司已經黃了,我現在賬面應該怎么處理
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2017-11-30
23年暫估入庫成本已結轉,24年3月收到發票比暫估的少,目前在做23年匯算清繳,需要納稅調增嗎?還是在24年處理就好了?
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2024-05-21
半路建賬,以前沒有賬,清點的固定資產和存貨都記期初余額嗎?那價格沒有憑證自己估算可以嗎?當地不知道哪里找評估師
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2022-01-30
老師,我這個以前有成本的應付賬款暫估,現在付給這個公司錢以前沒有做過賬,現在想沖減以前應付賬款暫估怎么做賬
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2021-12-08
請問老師,我沖減去年的暫估款,可是我找的也是去年發生的票據,如果我寫成分錄借其他應付款款――暫估,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,導致去年的利潤會被增加,暫估款減少,實際上只是用拿回來的票據沖減去年的暫估款。這個分錄應該怎么寫
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2019-08-05
老師你好,建筑公司19年底成本票沒開回來,暫估了80萬成本并結轉了,20年三月收到了100萬的票。我現在該怎么進行賬務處理呢?麻煩老師能詳細的說一下。之前暫估時分錄為:暫估工程服務:借工程施工80萬 貸:應付賬款-暫估款80萬 結轉成本: 借主營業務成本80萬 貸:工程施工80萬
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2020-04-16
請問老師,去年12月,賬面做了一個暫估成本的分錄,借:主營業務成本-材料成本80000,貸:應付賬款-暫估成本80000,現在收到一張50000的發票,主管會計讓沖銷暫估成本,我該怎么寫分錄呢?剛剛有老師回復我是借:以前年度損益調整,貸應付賬款-暫估成本,我覺得這不是應付賬款反而增加了嗎?
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2022-03-25
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