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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-08-05 06:08

你好!去年怎么做的會計分錄?發票是匯算清繳錢還是匯算清繳后取的?

心太軟 追問

2019-08-05 09:59

去年是借管理費用,貸其他應付款暫估。匯算清繳之后取得的

QQ老師 解答

2019-08-05 10:03

你好!匯算清繳作調整了嗎?發票日期是什么時候的?

心太軟 追問

2019-08-05 10:24

沒有做調整,發票日期是五月份的,不用做調整吧,分錄怎么寫

QQ老師 解答

2019-08-05 10:26

你好!直接調整 借:其他應付款—暫估  貸:其他應付款 就可以(金額沒有變動的話)

心太軟 追問

2019-08-05 10:31

請問老師,金額如果有點變動的,是不是把差額調整

QQ老師 解答

2019-08-05 10:31

你好!是的,那就要通過以前年度損益調整科目了

心太軟 追問

2019-08-05 10:32

老師,就是我前面寫的分錄嗎?

QQ老師 解答

2019-08-05 10:35

借 :以前年度損益調整,貸:其他應付款暫估(紅字)   按新的發票做 借以前年度損益調整,貸其他應付款 (藍字)  差額轉入未分配利潤

心太軟 追問

2019-08-05 11:16

老師,這個顯示以前年度損益調整有余額,所有的正確的分錄是這樣寫的嗎?

QQ老師 解答

2019-08-05 11:22

你好!最后不是寫了嗎 差額轉入未分配利潤

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相關問題討論
你好同學,對的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
學員您好。兩個分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。
2020-04-29 14:34:12
你好 為什么紅沖什么原因
2019-11-30 08:55:15
你好 具體地什么業務
2020-04-07 11:28:05
借利潤分配-未分配利潤,貸:其他應付款-股東
2020-04-20 11:57:58
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