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暫估A材料588只,不含稅金額5289.89,B材料6561只,不含稅金額82234.09,實際拿到發(fā)票A材料600只,不含稅金額4800,B材料4645只,不含稅金額92900,現(xiàn)在沖回暫估期末金額出現(xiàn)問題了,如圖所示,由于暫估時價格未能準確估算,現(xiàn)在與實際發(fā)票出入大,該怎么處理
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2016-10-30
去年暫估的應收賬款,原暫估分錄 借:勞務成本47000 貸:應付賬款-暫估47000 收到發(fā)票是普通服務發(fā)票,請問沖回的時候是不是按照暫估的47000沖回,跟稅沒有關系?還有就是當時知道收回的是增票發(fā)票,所以結轉成本的也是按照47000結轉的,沒有做價稅分離,對吧?
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2018-04-13
小規(guī)模企業(yè) (購入庫存商品賣出) 5月至10月每月有收入 但成本發(fā)票一直沒有 每月暫估成本 且按暫估成本計入主營業(yè)務成本 11月收到成本發(fā)票 是按照發(fā)票金額沖暫估還是把之前的暫估全部沖掉 另外還需不需要調整主營業(yè)務成本
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2020-03-02
老師 發(fā)票回來的晚,但是必須提前核算成本,需要按照預計的發(fā)票金額入庫掛賬,所以需要暫估進項稅,而且需要根據(jù)發(fā)貨確認收入,沒有開票的部分要暫估銷項稅,這就要暫估附加稅,暫估的稅金入什么科目好,最好不要影響正常算留抵
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2020-12-16
公司七月份有三筆銷售,其中有一筆沒有購貨發(fā)票,還有九月份也有一筆沒有購貨發(fā)票,但當月就直接銷售出去了,是中間商,沒做暫估,由于公司業(yè)務少,這個季度也在虧損,這個必須得做暫估么?如果做暫估那十月份把這兩筆暫估補上行么
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2018-10-16
本月到的材料設備已經(jīng)入庫 但是沒有發(fā)票 月末怎么暫估入庫 按照什么暫估呢 下月初是否要沖正。如果做暫估入庫的憑證 后面除了入庫單還需要其他的原始憑證么
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2017-01-07
請問一下,我11月份所屬期暫估了220000萬服裝,12月份沖回220000,發(fā)票收進了180000,剩下的40000庫存沒有暫估,那我1月份該如何做賬把這個暫估弄回來還是要調整去年的損益了
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2020-02-26
綠化公司 本季度發(fā)票不夠 先做暫估 材料費暫估入賬分錄:借庫存商品 貸:應付賬款--暫估入賬 借;工程施工-合同成本 貸:庫存商品 這兩個分錄是同時寫嗎 這樣做正確嗎
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2017-01-13
像我們公司經(jīng)常東西都賣出去了很久了,發(fā)票還沒來,我上個月就是直接暫估的成本,但是覺得這樣工作量好大,等到以后還要去查下暫估成本的發(fā)票到了沒,再去沖暫估。
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2017-09-26
老師,您好,我是小規(guī)模 之前暫估 借:庫存商品 1500 貸:應付賬款—暫估 1500 結轉成本:借:主營業(yè)務成本1500 貸:庫存商品1500 現(xiàn)在我票拿到了,主要是又結轉了成本 ,我如何沖暫估呢
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2020-12-23
2018年做了借原材料,貸應付暫估。然后馬上又將原材料結轉到成本,借主營業(yè)務成本,貸原材料。 現(xiàn)在這筆暫估確認收不到發(fā)票了,要怎么做呢?暫估一直掛著貸方有余額。
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2020-05-27
母公司以存貨向子公司投資,開具發(fā)票的價格是按照公司售價嗎?以后找評估公司評估后,評估價格怎么計?母公司和子公司分錄分別怎么寫,其中存貨價格是售價嗎?
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2020-06-23
老師,我公司用月末一次加權平均法作為存貨發(fā)出計價方法,上月暫估入庫的商品,這月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)暫估價高了,我紅沖了暫估分錄,請問需要調減上月多結轉的成本嗎?
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2019-09-18
請問暫估分錄后,同時結轉成本。 次月發(fā)票來沖紅暫估,做一筆正確分錄。這筆分錄是不是會再次結轉進成本?(意思是暫估已經(jīng)結轉一次成本,來發(fā)票后再次結轉進成本)
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2020-05-12
老師 沒有發(fā)票的辦公費 是否可以先入 管理費用…暫估計費 貸:現(xiàn)金 發(fā)票拿來后 借:管理費用……辦公費 貸:管理費用…暫估計費 年底 還沒票 借:營業(yè)外支出 貸:管理費用…暫估計費
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2019-06-06
你好,是一般納稅人,每個月都有進銷項發(fā)票,在這種情況下是否要暫估,暫估是根據(jù)每個月的進項發(fā)票來暫估還是銷項發(fā)票,結轉成本是根據(jù)銷項的發(fā)票進行成本的計算嗎
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2019-12-30
老師,舉個例子:七月暫估入庫一筆 借:庫存商品200 貸:應付賬款-暫估入庫 200 但這筆業(yè)務實際上并沒有發(fā)票會入賬,暫估入賬只是為了增加成本,后續(xù)我應該怎么做賬呢?
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2019-09-02
老師你好,我每個月做暫估收入然后交稅,暫估了三個月,我就開票了,開票也是開了一個季度的發(fā)票,等做賬的時候發(fā)現(xiàn)暫估的稅金比開票的稅金少一分錢,這個怎么弄呢
11/1871
2021-07-03
?老師,請教一下,上個月我們有暫估入庫的,然后這個月發(fā)票過來,發(fā)票金額和暫估的金額不一致的,紅沖暫估入庫之后,那么之前做的出入庫單還要去調整嗎?需要怎么操作啊?
2/1914
2021-08-20
老師,一般納稅人生產(chǎn)業(yè),3月原材料發(fā)票未到材料已到,做了一筆暫估分錄也領用了。6月發(fā)票才回,那3月份的暫估分錄要沖紅,那領料了暫估分錄的材料也要沖紅嗎?
5/676
2021-05-20
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