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購買稅控盤 借管理費用 貸 銀行存款480 抵減增值稅 借應交稅費-應交增值稅-減免稅款480 貸管理費用 480 管理費用一借一貸沖平了 管理費用只做過渡科目來用?
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2018-02-28
老師一年期的房租和物業費,支付時候是 借預付 貸銀行,每月分攤到管理費用上面 借管理費用,貸預付賬款 收到發票時候 借管理費用 進項稅額 貸管理費用嗎??
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2021-06-01
出租車管理公司屬于哪個行業?學習哪個行業的教程呢
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2018-11-12
老師,網上銀行服務費,做借:管理費 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-04-13
修理費是記管理費用還是制造
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2020-02-27
老師,我們是一家科技公司,現支付知識產權專利代理服務費和官費計入管理費用的哪個明細科目
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2022-12-02
項目中標之后的 招標代理服務費和清單控價編制費 應該計入管理費用 還是先計入項目成本呢?
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2021-08-03
您好,想咨詢一下酒店行業交給酒店管理公司的管理費能在企業所得稅稅前扣除嗎
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2023-04-12
法人從個人銀行卡轉入公司基本戶,備注了轉公戶,沒有備注投資款,可以認定為實繳資金嗎?
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2018-06-03
私立醫院 使用的會計準則?另外私立醫院固定資產的管理方法及賬務處理?
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2022-08-19
管理會計第二章關于年金的計算看了多次都理解不了,有什么好的方法沒
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2021-01-23
微企純屬在建工程,期間發生的水電費、差旅費、辦公費、咨詢費、車輛費用、借款利息、銀行手續費等是進管理費用、長期待攤費用、還是在建工程,謝謝指導
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2019-10-15
我公司每個月有這樣一個業務:收上級部門經費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現在我發現 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。我應該怎么改
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2021-07-27
一般納稅人福利費要通過應付職工薪酬過渡,如果年初有2個月直接是:管理費用-福利費20000,銀行存款20000,這樣要補計提分錄嗎?不補有什么影響嗎?
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2020-10-27
老師好,福利費做帳是借:管理費用一福利費,貸:應付職工薪酬一福利費。還是直接貸方:銀行存款或其他應付款?
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2021-04-07
請問員工自費多承擔的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費用-工資 5000 貸其他應付-社保500 應付職工薪酬4500 ,支付工資借應付職工4500 貸銀行4500 支付計提社保。借管理費用社保400 其他應付款-社保400(按社保系統明細) 貸銀行存款800 那么還有其他應付-社保的100做到哪里??
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2024-10-16
購入幼鴨,養成蛋鴨產蛋的帳務怎么做?購入幼鴨時:借 生產性生物資產 貸 銀行存款 那領料時應該入什么科目,發生的人工入生產成本還是入管理費用?
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2020-04-16
老師,請問水電站委托運行管理,發票內容開具什么合適?能不能開其他企業管理服務?
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2019-05-21
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發工資都是全部發在微信上,從來沒有錢進入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
我們是醫院行業,10月變更了法人,稅管員說要找我們新法人約談,請問會問些什么內容?
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2019-11-20
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