
老師一年期的房租和物業費,支付時候是 借預付 貸銀行,每月分攤到管理費用上面 借管理費用,貸預付賬款 收到發票時候 借管理費用 進項稅額 貸管理費用嗎??
答: 同學你好 對的 是這樣做分錄的
老師,10月的時候我按普通發票計提了管理費用物業費,借管理費用-物業費 1884.88, 貸其它應付款-某物業 1884.88,11月我支付了10-12月物業費,收到的是增值稅專用發票,11月做賬為:借:管理費用-物業費1778.19,其它應付款-某物業1884.88,預付賬款-某物業1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應付款1884.88是什么意思,一個月的物業費是多少,發票開了多少
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好:請問已抵扣的進項稅額轉出,后面的分錄怎么做?謝謝借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:預付賬款
答: 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

