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做營業收入的時候,應交稅費的銷項稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
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2019-03-11
老師 是先記入應交稅費應交增值稅(進項稅額 )未抵扣的轉入待認證進項嗎
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2023-02-10
去年12月的”應交稅費——未交增值稅”借貸方向記反了,現在應該如何調整過來
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2018-04-09
我想咨詢一下,我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提,直接記 借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現在報表出現負數如何調賬,謝謝老師!
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2023-07-11
老師好,我公司12月進項大于銷項,且有進項轉出,請問:12月末賬上的未交增值稅期末數是不是就會在借方,且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
去年開了一張增值稅發票,確認收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發票,會計分錄要做幾次 啊 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字 月底結轉本月損益 借:本年利潤 貸:主營業務收入 月底結轉增值稅各科目余額借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
老師好,房地產一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現在竣工了,要結轉收入,開具9%增值稅發票,這個做賬要怎么做啊?土地款是可以抵減銷售額?
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2023-02-16
房地產企業,房子還未交付使用,但按揭貸款下來了,貸款需要預交增值稅嗎?
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2021-06-15
我在買金稅盤的分錄是借:管理費用440 貸:現金440 現在抵扣:借應交稅費-減免稅440 貸:管理費用440 轉入未交增值稅:借:應交稅費-減免稅440 貸:應交稅費-轉去未交增值稅440 現在資產負債表不平怎么弄
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2020-11-06
老師好,小企業會計準則,剛接手從代賬公司拿回來的賬,代賬有幾年了,最近一期的科目余額表中轉出未交增值稅有2個不同的數,一個用二級明細,一個用三級明細,該如何合并轉出未交增值稅?另外科目余額表中有期初余額,本期發生額,本年累計發生額,期末余額,這四個都有借貸方。那我怎么錄入?期末余額錄入新建的期初余額,那本年累計借貸方錄入什么金額?
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產公司本月的化 品銷售收入為4500000元,假設進項稅額為400000元 為當月已認證的可抵扣增值稅額),適用的消費稅 率為30%,城市維護建設征收率為7%,教育費附加稅 率3%。9月,甲公司通過銀行轉賬的方式繳納了8月份 的消費稅、城市維護建設稅和教育費附加。假設不考慮 其他稅費,甲公司應編制如下會計分錄: 注:8月底轉出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12
請問,交消費稅的個體戶,增值稅未達起征點,交消費稅,消費稅附加還征收嗎?
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2020-07-21
老師,一般納稅人用小企業會計準則還用應交稅費-未交增值稅這個科目嗎?
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2021-06-03
老師,我對這道題不是很懂,因為都是借方都是進項稅,貸方有一筆進項稅轉出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項100-進項60=40,40要轉到未交增值稅,轉的這個過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項60-進項100=-40,進項需不需要轉出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
我們是小規模7月份代開一張專用發票197291,稅款已經繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計數據嗎?
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2020-06-12
老師好,想咨詢一下我是小規模企業,去年之前結轉過來的數據未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個要是調整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
老師,關于增值稅的分錄,我單位軟件產品享受即征即退,當月一般項目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現未交增值稅的兩部分(一般項目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
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2020-11-03
老師:您好!想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進項稅比內賬上多14000元。我內賬上結轉未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內賬上應交的增值稅和外賬上應該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數嘛。 進項稅多產生的原因有二個:一是有住宿票是內賬不用報銷的用來沖費用的,二是固定資產內賬上沒把進項稅分出來。
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2021-09-30
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