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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-09 16:08

減免稅款不抵扣不要做
你紅沖
把應交稅費結轉到營業外收入

一米sunshine 追問

2019-10-09 16:11

老師分錄能給一個么?有點迷亂不知道該怎么寫分錄了

郭老師 解答

2019-10-09 16:13

借應交稅費貸營業外收入0.04
借管理費用貸減免稅款280

一米sunshine 追問

2019-10-09 16:41

不平

郭老師 解答

2019-10-09 16:53

你好,那個不平,具體的什么科目

一米sunshine 追問

2019-10-09 16:57

就是按您給的分錄寫的不平可能是我理解錯了。您說的那個紅沖。我是不是要先把0.04分那筆原路負數寫一遍,在按照您教我的那個分錄寫啊

郭老師 解答

2019-10-09 17:05

你的應交增值稅貸方余額0.04是嘛

一米sunshine 追問

2019-10-09 17:39

我寫的分錄是借應繳稅費-未交增值稅-0.04 貸 營業外收入0.04 借管理費280貸減免稅280,我看不到以前那筆分錄只能看到未交增值稅借方余額是0.04

郭老師 解答

2019-10-09 17:43

借方余額的借營業外支出貸應交稅費

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你好;? ? 你小規模應該是做? 借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 減免季末結轉:借??應交稅費-應交增值稅; 貸營業外收入-政府補助。 沒有做的 去補做?
2022-01-06 17:53:03
小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入 企業會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。
2019-04-10 09:05:16
你好,未達起征點,你的結轉分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
你好,沒錯,就是這么做的。
2021-12-02 14:16:31
你好,季度末的那一個月做做就可以的,借應交稅費,應交增值稅, 貸營業外收入
2024-03-01 09:09:33
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