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黃謙
于2021-01-18 11:52 發布 ??550次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2021-01-18 11:52
你好,是的,可以這樣處理的,
黃謙 追問
2021-01-18 11:57
請問老師,那做分錄的順序是怎樣的,我現在就是賬上未交增值稅期末借方余額和申報表的留抵稅額對不上
莊老師 解答
2021-01-18 12:58
公司12月進項大于銷項,且有進項轉出,年末要結轉平,借應交稅費--未交增值稅,應交稅費--應交增值稅(銷項稅)應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)貸應交稅費--應交增值稅(進項稅)應交稅費--應交增值稅(轉出多交增值稅)
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(增值稅申報表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方是嗎?
答: 你好 是的 就是留抵的進項稅 如果你結轉到了未交增值稅的
上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
答: 你好,不是的,這個不一定的,不一定。
報稅系統增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應交增值稅(轉出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調啊?
討論
增值稅申報,有期末留抵稅額的,就不用交增值稅了嗎
沒有多交過增值稅,也沒有留抵,為什么申報表上期末未交增值稅是負數?
老師好,我公司12月進項大于銷項,且有進項轉出,請問:12月末賬上的未交增值稅期末數是不是就會在借方,且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
申報表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應交稅費-未交增值稅金額嗎
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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黃謙 追問
2021-01-18 11:57
莊老師 解答
2021-01-18 12:58