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增值稅減免申報表有期末余額,怎么回事
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2023-03-21
老師,我們是一般納稅人,當月開了負數發票,在申報增值稅時附表一的數據是負數,不能進行下一步,應該怎么申報呢
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2022-09-13
請問一下資產負債表里面的應交稅金是不是和增值稅申報表里的留抵稅額應該是一致的
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2020-10-20
老師,增值稅申報表里的期末留抵稅額,應該跟資產負債表里的應交稅費金額一致對吧,但是我的不一致,這是什么問題呢?請看圖。
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2024-01-14
報稅的時候增值稅申報表對的,但是資產負債表和利潤表金額不對這種怎么弄呀
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2017-03-17
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進項明細表那個旅客運輸填進去沒有公式不能自動計算,數據也帶不進增值稅主表
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2019-06-13
由于上次退稅金額無法在增值稅申報表十五欄體現,現導致增值稅申報表期末留抵與本期免抵退申報表期末留抵不一致,現提交修改增值稅報表留抵稅額后尚無批復,像這種不一致情況本期是否可以申報退稅,或是如何處理為好?
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2019-01-12
一般納稅人,增值稅申報表必須申報成功后才能清卡成功,還是說必須扣款后才能清卡成功?問題2,清卡后,增值稅申報表還能申請撤回再重新申報嗎?
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2018-11-06
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報表里面本期應補稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調憑證嗎
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2020-07-20
哪位老師可以和我說一下,這個增值稅申報表和科目余額表有什么關系,哪個金額和科目余額表上的金額應該一樣,謝謝老師
1/1510
2021-07-14
老師 想請教你一下 如果資產負債表 應交稅費是負數 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數寫正數是嗎
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2021-01-26
老師 想請教你一下 如果資產負債表 應交稅費是負數 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計數寫正數是嗎?
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2021-01-26
申報增值稅申報表時,當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額,不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
小規模企業由于代開專票,已經直接扣掉了增值稅和附加稅,增值稅小規模納稅人申報表中本期預交稅額該怎么填寫呢?是填寫扣除代開發票增值稅部分,還是扣除包括附加稅金額呢?
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2019-01-16
企業所得稅納稅申報表主表和附表怎么弄,第一次不清楚怎么弄
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2017-06-09
老師。?現金流量表里(支付的稅費這個數填的是增值稅附加稅和印花稅合計嗎)
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2024-04-09
差額征收的增值稅,附表應該怎么填寫呢?應補繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
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2017-10-24
增值稅報表中本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額怎么區別?麻煩看下下面這個表的第4列本月是填還是不填呢?560元在主表的減征額中扣了,也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個附表四中的第4列不知道是填還是不填呢?
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2017-04-02
一般納稅人,項目地和注冊地在一起,我建筑服務預交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預交增值稅稅款,這個金額只是填列的增值稅?沒有填寫預交附加稅金額的。我需要抵減的時候,附加稅怎么抵減預交的?
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2020-04-02
小規模納稅人增值稅申報時,申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發票稅額的合計值存在誤差,按申報主表交稅后,“應繳稅金—應交增值稅“科目有零星結余,如何處理?
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2017-03-30
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