老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

申報增值稅申報表時,當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額,不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
答: 您好,一般按照紅票信息表累計金額轉出處理。
根據納稅申報表計算增值稅稅負,有增值稅普通發票和增值稅專用發票稅負怎么算
答: 一塊算的,普票也是銷售額也需要進項抵扣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們這個季度開具的有增值稅普通發票和增值稅專用發票,我本月只申報增值稅專用發票,下個季度在申報普通發票可以嗎
答: 你好,需要把專用發票,普通發票收入一起合計申報的


Lucky girl 追問
2022-05-17 09:29
稅劍法盾 解答
2022-05-17 09:32
Lucky girl 追問
2022-05-17 09:33
稅劍法盾 解答
2022-05-17 09:39
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2022-05-17 09:42
稅劍法盾 解答
2022-05-17 09:50
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2022-05-17 11:23
稅劍法盾 解答
2022-05-17 11:33