申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資,現(xiàn)在進(jìn)行更正 問
你好,是的,你多計(jì)提的做紅字沖減。 答
請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎(jiǎng)金沒有發(fā),現(xiàn)在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發(fā)放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來做庫(kù)存商品 答
老師好,請(qǐng)問申報(bào)年度報(bào)表時(shí),除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問
若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的,按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

一般納稅人增值稅申報(bào)表和報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)都要和和增值稅申報(bào)表的明細(xì)對(duì)上嗎
答: 你好,是的,需要做到賬面與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的
老師,我增值稅申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交增值稅差了0.02,這樣沒關(guān)系嗎
答: 你好,同學(xué),這個(gè)是這樣的。。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表的增值稅和資產(chǎn)負(fù)債表的增值稅不相符,怎么調(diào)整
答: 你好,增值稅申報(bào)表只有增值稅 而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不僅僅是增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅等稅款 增值稅申報(bào)表的增值稅與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致是很正常的 如果你應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與增值稅申報(bào)表不一致,那就需要根據(jù)增值稅申報(bào)表做相應(yīng)調(diào)整的

