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之前做的借:管理費用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在因為涉及的跨年發(fā)票比較多,電力公司也沒有收回發(fā)票,也不開具新的正確的發(fā)票,就只把多余的錢給退回公司,
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2019-04-03
5月份退了02月、03月的醫(yī)保,最后醫(yī)保的扣除數(shù)是05月的醫(yī)保減去02、03月醫(yī)保,這個會計分錄怎么做? 按照實際扣的數(shù)來做嗎?借:管理費用—社保 貸:銀行存款 還是需要先做一筆5月份實際扣除的,然后在做兩筆02、03月的負數(shù)?
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2020-06-06
老師 給電力公司交的電費 只有收據(jù) 發(fā)票下個月才能開 支付電費拿到收據(jù)時 借:預付賬款 貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費用 貸:預付賬款?分錄正確么?
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2020-04-10
借記固定資產(chǎn) 貸記銀行存款等? 一次性扣除時 借 管理費用等? 貸 累計折舊 想問一下一次性扣除,也需要在次月進行嗎
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2019-06-17
航天普票稅控盤維護費 當月計入借管理費用 貸銀行存款 但是也是當月抵扣嗎? 抵扣是當月做分錄還是下月做?
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2020-05-07
收到稅務局退回的印花稅 借 銀行存款 貸 管理費用 需要結轉嗎
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2019-07-04
各位老師,6月支付19年-20年房租24000元銀行已轉賬,7月取得房租發(fā)票,6月要怎么做賬呀? 是:借 管理費用24000 貸 銀行存款 嗎
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2019-07-08
我單位以前沒有計提社保和工資,直接是借:生產(chǎn)成本,貸:現(xiàn)金,借管理費用,貸銀行存款這個都是當月的數(shù)據(jù)
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2021-04-16
用銀行存款500元購買辦公用品,記為借記“管理費用”500元,貸記“銀行存款”500元,對嗎
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2017-08-01
老師,請問低于500萬設備一次性扣除,可以直接借管理費用或生產(chǎn)成本,貸銀行存款嗎?
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2021-05-22
老師,公司7月份交了水費,我當時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
上月支付了招待費,借:管理費用貸銀行存款,本月發(fā)現(xiàn)是為其他公司墊付,收回后,怎么做分錄
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2021-06-08
老師,這個可以做借管理費用嗎 應交稅費,貸銀行存款 是專票
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2020-05-12
老師,公司上個月繳納的物業(yè)費憑證做了借:管理費用 貸:銀行存款,這個月收到發(fā)票后怎么做分錄?還有住宿票也是這樣
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2019-08-14
銀行賬戶的帳戶管理費用計入管理費用的辦公費還是手續(xù)費
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2017-05-02
公司剛成立買了一輛汽車,那汽車的保險費分計分錄:借:管理費用---開辦費,貸;銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-07
預付房租,應該做 借:預付賬款 貸:銀行存款 每月攤銷的時候 借:管理費用 貸:預付賬款 但是我們公司沒有設預付科目。應計入哪個科目呢
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2019-08-09
工傷退費,我用借管理費用負數(shù),貸銀行存款負數(shù),實際工作在財務軟件是怎樣弄的呢
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2019-08-24
老師。預付租車費分錄這樣寫嗎?預付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:管理費用 貸:預付賬款 這樣寫嗎?
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2019-07-02
老師,購入得辦公桌,椅子,柜子,共計19600元,直接計入借:管理費用—辦公費,貸:銀行存款,可以嗎?
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2021-07-09
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