
老師,您好,我這邊19年12月預(yù)付了19年12月至2020年4月的房租,預(yù)付時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,19年要提費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸方記什么科目呢,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票
答: 你好,預(yù)付賬款,來了發(fā)票直接貼上
在17年做錯(cuò)了一筆賬10萬,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。發(fā)票一直沒有開,原來應(yīng)該做,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在跨年度了,不知道如果調(diào)整?
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這月電費(fèi),銀行已扣款,發(fā)票沒來,借,預(yù)付賬款貸銀行存款這樣記賬可以不發(fā)票到了借管理費(fèi)用-電費(fèi)貸預(yù)付賬款
答: 這樣處理也可以 就是當(dāng)期費(fèi)用少了 建議直接暫估記費(fèi)用? 回來發(fā)票時(shí)再沖 按發(fā)票入賬?

