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追逐我的明天。
于2020-05-12 08:56 發布 ??733次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-05-12 08:56
您好請問購入這么多硬盤做什么用途
追逐我的明天。 追問
2020-05-12 08:58
公司的電腦啊配件
bamboo老師 解答
2020-05-12 08:59
那可以這樣賬務處理
2020-05-12 09:01
我知道用什么的了,是賣出去的只能原材料了
2020-05-12 09:02
那可以計入庫存商品 然后再銷售
2020-05-12 09:05
額不是原材料么
2020-05-12 09:08
您購入后還需要生產么
2020-05-12 09:10
需要有些不需要
2020-05-12 09:11
庫存商品下面掛公司可以嗎,不掛商品的
2020-05-12 09:15
庫存商品下面應該掛商品
2020-05-12 09:18
好麻煩
2020-05-12 09:24
做會計啊 要有耐心 不怕麻煩
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稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
到底是借管理費用,貸應交稅費,再借應交稅費,貸銀行存款。還是說,直接可以管理費用-稅金及附加,銀行存款呢
答: 你好!不可以直接做。要先計提。
老師,這個可以做借管理費用嗎應交稅費,貸銀行存款
討論
老師好,請教個問題。我們是國企,主營租賃。因為疫情期間買了一些口罩體溫計,做賬是借:管理費用 應交稅費-進項。貸:銀行存款。現在體溫計有多,我們想原價賣給其他單位,應該怎么樣做比較妥當,因為這不是我們的主營內容。
交社保,是借:管理費用一社保 貸應交稅費一社保? 完稅:借:應交稅費一社保 貸:銀行存款?
老師,收到一張專票:借:管理費用應交稅費-進項貸:銀行存款如果發現這張專票不能抵扣:借:管理費用貸:應交稅費-進項轉出?是這樣做分錄嗎。這樣管理費用不是雙倍了嗎,進項和進項轉出都有余額了
老師,這個可以做借管理費用嗎應交稅費,貸銀行存款是專票
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206460 個
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