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留抵稅額就留抵了,不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,留抵稅額在應(yīng)交稅金的借方不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,那張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬?
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2018-05-23
稅盤發(fā)票抵扣時(shí),如何做分錄,那我抵扣時(shí)需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅) 貸:航天信息公司呀,這么做是否正確
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2018-07-11
建筑公司A發(fā)包一項(xiàng)工程給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人(包工頭),請(qǐng)問(wèn)個(gè)人(包工頭)又沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以向稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票嗎
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2018-04-21
會(huì)計(jì)實(shí)操中有一道題賣廢品收到現(xiàn)金,開(kāi)的是普通發(fā)票,為什么貸是:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2018-12-31
公司2018年4季度共計(jì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票8萬(wàn)元,本季度增值稅免征,城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報(bào)表怎么填?
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2019-01-09
本月計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)存在留抵稅額,需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-10-16
2016財(cái)會(huì)22文件后,憎值納稅申報(bào)表填寫有什么變化?哪些要注意保持一致?報(bào)表上的留抵稅額是指認(rèn)證了但未抵的?不包括未認(rèn)證的吧?帳務(wù)上做,待認(rèn)證稅額的填哪里?不用填?
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2017-04-15
這個(gè)月申請(qǐng)了小規(guī)模納稅人,下個(gè)月才生效,還有留抵稅額,這個(gè)月開(kāi)了票,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候留抵稅額可以抵扣?
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2020-07-07
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)上年度有留抵稅額的在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000這個(gè)科目中,1月份銷項(xiàng)抵了8000,還有留抵稅額2000,這個(gè)分錄要怎么做?
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2021-02-04
“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目期末貸方余額反映留抵稅額或多交的增值稅額。( ) 這道判斷題是正確的還是錯(cuò)誤的???
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2019-10-17
生產(chǎn)型企業(yè),有出口業(yè)務(wù),但是我們每個(gè)月都沒(méi)有留抵稅額,這樣需要去辦理出口退稅嗎?
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2020-07-29
一般納稅人企業(yè)2022年4月1日后申報(bào)3月份的增值稅有留抵額100元,4月份稅務(wù)局把留抵稅額給進(jìn)行退稅100元,入銀行存款。請(qǐng)問(wèn)此筆業(yè)務(wù)怎樣做會(huì)計(jì)分錄?并且影響財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些項(xiàng)目的增減?
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2022-04-30
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,月末可以把多交的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒(méi)有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
是代理記賬公司,給一家新客戶建賬,他們2017年有1萬(wàn)多的留抵稅額,是從2018.1月份建賬,那么期初數(shù)據(jù)這個(gè)留抵稅額部分應(yīng)該放在哪個(gè)科目呢?
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2018-09-29
請(qǐng)問(wèn)本公司為一般納稅人,本期銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)80,留抵稅額為80,也就是100-80=20小于80,不用交稅,那會(huì)計(jì)分錄怎么做啊。
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2019-05-31
公司收到送貨單紅底和黃底的 黃底要退回給對(duì)方嗎
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2019-12-29
將先進(jìn)制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴(kuò)大至符合條件的小微企業(yè)(含個(gè)體工商戶),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額,這句話什么意思
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2022-03-24
老師,請(qǐng)問(wèn),如果上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留抵稅額30元,未結(jié)轉(zhuǎn),未做任何賬務(wù)處理,本月進(jìn)項(xiàng)50,銷項(xiàng)100,本月就需要繳納增值稅了,該怎么做賬務(wù)處理呢?
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2020-06-13
老師:上月有留抵的稅額10000,不做賬務(wù)處理的,本月進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)有未交增值稅5000,因上月留抵稅額足以抵扣這個(gè)月的增值稅,那本月未交增值稅5000貸方要怎么做轉(zhuǎn)出呢?
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2020-02-26
納稅性質(zhì)為一般納稅人的公司注銷,如果還有留抵稅額與存貨及固定資產(chǎn),該如何處理
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2020-07-21
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