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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經濟師,稅務師

2022-04-30 21:14

你的留底稅 你前期肯定計入應交稅費-進項稅額  現在退回  借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)   影響的也是報表當期這張憑證登記的銀行存款增加 應交稅費減少

跑跑 追問

2022-04-30 22:11

請問5月份的時候開出銷售發票后,怎么把以退的稅再交回稅務局,怎樣做會計分錄呀?原轉出的進項稅額部分還用交相應的城建和教育稅嗎?

秦楓老師 解答

2022-04-30 22:15

退回的增量留底和存量留底沒錯誤的情況下是不存在退回的金庫的 你如果確定有問題 你可以聯系所屬稅務局 轉出的進項稅就不存在附加稅了

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你的留底稅 你前期肯定計入應交稅費-進項稅額 現在退回 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 影響的也是報表當期這張憑證登記的銀行存款增加 應交稅費減少
2022-04-30 21:14:50
你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
2022-05-07 11:59:19
你好,你的銷項和進項未交增值稅都是結轉到轉出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產制造、銷售(含出口)業務,因財務人員工作失誤,2009年某月,將估價銷售的產品在次月未進行先沖回再調整,結果出現少計收入的問題,在今年國稅稽查部門檢查中發現,由此產生增值稅款100余萬元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬元,請問此項檢查查補稅款能否抵頂現在的留抵?如果可以將查補稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人將增值稅進項留抵稅額抵減查補稅款欠稅問題的批復國稅函[2005]169號》我公司是否適用?稽查部門能否可以依據上述文件精神將這項問題在稽查報告中反映出來?謝謝.
2017-07-03 09:02:50
你好,是做8月份,還是9月份,還是10月份的分錄呢??
2021-11-01 15:24:59
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