
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5336.76 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5263.51 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額。
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好:留抵稅額退稅賬務(wù)處理:這樣處理可以嗎?1、借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 貸:銀行存款借: 應(yīng)收留抵稅額退稅款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款
答: 你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
老師,你好!請問上年度有留抵稅額的在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出10000這個科目中,1月份銷項抵了8000,還有留抵稅額2000,這個分錄要怎么做?
留底退稅分錄這么做借:應(yīng)收留抵稅額退稅款貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額


嬌氣的啤酒 追問
2021-02-04 15:15
meizi老師 解答
2021-02-04 15:16
嬌氣的啤酒 追問
2021-02-04 15:17
meizi老師 解答
2021-02-04 15:22