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小哲
于2018-05-23 14:16 發布 ??1864次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-05-23 14:18
你好!具體產生的原因可以說一下嗎?
小哲 追問
2018-05-23 14:19
那個進項稅 是 本身要退的稅, 沒有給我們退稅,還是直接轉入進項稅額, 然后,因為那個月,稅局把我們的稅盤,發行也發錯了,所以開不了發票,直接轉入的進項稅就變成留底稅額了 2017年1月份開的發票,2017年3月份成為一般納稅人,2017年4月份開的負數發票 開了負數發票 不讓退稅,科長讓我們報稅,直接把3個點的收入轉換為17個點的,所以3萬多收入 就變成6000多的了,增值稅直接留底
QQ老師 解答
2018-05-23 14:22
你好!紅字發票原分錄沖回,在應交稅費—增值稅—進項稅借方保留,抵扣以后銷項稅就可以
2018-05-23 14:35
意思是要做兩筆分錄, 可以做兩筆給我看下么
2018-05-23 14:44
原分錄寫一下,我在做調整分錄
就是這一個,
2018-05-23 14:46
營業外收入怎么來的?
2018-05-23 14:49
之前我是把留抵稅額轉營業收入了
2018-05-23 14:51
我是問營業外收入怎么來的
2018-05-23 15:10
這是原分錄
2018-05-23 15:12
你好!應該是按原分錄紅字沖回只是把銷項稅改成進項稅做解放藍字
能麻煩老師寫一下分錄嗎
2018-05-23 15:16
借應收賬款 -37398 應交稅費—已交增值稅 1089.26 藍字 貸:主營業務收入 -36308.74
2018-05-23 15:26
哦,留底進項稅額的那一筆呢
2018-05-23 15:27
應交稅費—已交增值稅 1089.26 不是這一筆嗎?
2018-05-23 15:29
有一個負數收入 轉進項留底稅額
2018-05-23 15:31
原分錄截圖我看看
2018-05-23 15:35
這個就是
2018-05-23 15:41
借應收賬款 -37398 應交稅費—已交增值稅 1089.26 藍字 貸:主營業務收入 -36308.74就是這個分錄調整的啊
2018-05-23 16:01
可是我們報的收入是 6000多
2018-05-23 16:02
你好!你作廢的發票金額是多少 ?
2018-05-23 16:11
就是這個發票 上面好像,還收了個客戶的稅點錢 稅局不讓退
2018-05-23 16:14
你好!這張憑證的發票全都作廢了?
2018-05-23 16:18
就這家公司的
2018-05-23 16:20
你們是小規模納稅人稅率是3%吧那英你們多交的稅金應該是37398/1.03*.03=1089.26元吧
2018-05-23 16:35
其他的應該是稅費
2018-05-23 16:48
你們是小規模納稅人稅率是3%沒錯吧 你們多交的稅金應該是37398/1.03*.03=1089.26元有問題嗎?
2018-05-23 16:56
是的 麻煩老師看一下這個 我們報的收入是 6000多 我把主報發給你看下
2018-05-23 17:02
你們留底的稅金是1047.38嗎?怎么算出來的 根據你的憑證37398/1.03*.03=1089.26元才對
2018-05-23 17:09
當時,好像是說有一個稅費, 不能抵、
2018-05-23 17:13
借應收賬款 -37398 應交稅費—已交增值稅 1047.38藍字 貸:主營業務收入 -36350.62 這樣就可以
2018-05-23 17:47
應該是這兩張發票的
2018-05-23 18:09
按上邊的分錄處理就可以。
2018-05-25 09:30
對了,老師可是我們報增值稅上的收入變為 -6161.06
2018-05-25 09:32
你好!這是你們填寫的還是自動生成的?
2018-05-25 09:34
這是科長讓我們這樣報的
你好!那就按他說的填寫吧,這樣他們好處理
2018-05-25 09:40
借應收賬款 -37398 應交稅費—已交增值稅 1089.26 藍字 貸:主營業務收入 -36308.74 可是這個主營業務收入 按這樣又對不上了呀
2018-05-25 09:43
這是按你們元分錄沖回的數據,按報表上邊的數你們紅沖的發票對不上
2018-05-25 09:53
是呀, 這樣收收是對上了, 可是有一筆營業外收入是負數
2018-05-25 09:54
營業外收入怎么來的?為什么要沖減?
2018-05-25 09:55
報營業外收入 報負數會不會被查 或老師有沒有什么辦法,告訴我在報表上調一下
2018-05-25 09:57
營業外收入怎么來的?為什么要沖減?要知道原因才可以
2018-05-25 09:59
就是因為那一張負數發票
2018-05-25 10:00
發票沖回為什么算營業外收入?
2018-05-25 10:03
現在是因為把30000多的主營業務收入換成6161.06了 所以他做了一筆營營業外收入 為了平賬吧
2018-05-25 10:05
不用做這一張,那只是申報表調整,不放心可以問問你們專管員什么意見
2018-05-25 10:39
是這樣子的嗎?老師
2018-05-25 10:42
你好!你在修改17年的帳?外長還是內帳?
2018-05-25 10:48
修改2017年的賬 外賬
2018-05-25 10:50
這樣你們報表會有差異,在18年修改吧,損益類科目用以前年度損益調整科目代替
不可以這樣,是嗎? 意思是不要修改了, 直接在報表上 把營業外收入轉入主營業務收入
2018-05-25 10:51
你們17年報表狗申報完了吧,修改后和報表都不一樣啊,在18年修改
2018-05-25 10:54
老師 可是現在匯算清繳還沒報呀 那個營業外收入是負數報不了呀
2018-05-25 11:00
那就做調增處理 ,
2018-05-25 11:01
營業外收入不調 么
2018-05-25 11:03
調表不調賬,18年通過以前年度損益調整科目調整帳
2018-05-25 11:09
老師 按你那個說的調 麻煩老師可以發一個分錄給我嗎
2018-05-25 11:11
按你上邊的分錄18年做賬,主營業務收入和營業外收入用以前年度損益調整科目代替就可以
2018-05-25 15:21
老師 這個營業外收入我調增哪、
2018-05-25 16:03
不修改報表
2018-05-25 16:24
老師,營業外收入直接不填可以嗎?
2018-05-25 16:30
你們17年的年報什么數這里就什么數
2018-05-25 16:42
老師,出現這樣的情況,怎么辦呢
2018-05-25 16:47
你收入里為什么間提示的那個數?10500表填寫的不對
2018-05-25 16:59
是因為之前填了營業外收入,是負數,不填就可以了
2018-05-25 17:10
提示的是長期股權投資啊
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留抵稅額就留抵了,不用轉營業外收入,留抵稅額在應交稅金的借方不轉營業外收入,那張負數發票怎么入賬?
答: 你好!具體產生的原因可以說一下嗎?
請問下 稅務局退的增值稅 進項稅 留抵稅額 已經到賬了 是做應交稅費-進項稅額轉出 還是做營業外收入? 可以把完整分錄寫一下嗎?
答: 同學你好 借銀行存款 貸進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交稅費負數金額是不是就是期末留抵金額,如果這個負數金額和我的留抵金額不一樣怎么辦
答: 你看下轉出未交借方余額
資產負債表應交稅金,有留抵是填負數,沒有留抵了,當月進項稅抵了當月的銷項稅,資產負債表里的應交稅金怎么填,填0還是填相抵的金額
討論
應交稅金是負數,是不是留抵?兩者是不是一樣?
老師好,我3月份開了一張負數發票,然后報表里自動出來期末留抵稅額,這個要做分錄嗎?
老師,請問資產負債表里面的應交稅費是負數表示留抵稅額,這個留抵是指哪一期的留抵么
報表上應交稅金能填負數嗎?本月有留抵金額
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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小哲 追問
2018-05-23 14:19
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2018-05-23 14:22
小哲 追問
2018-05-23 14:35
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2018-05-23 14:44
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2018-05-23 14:46
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2018-05-23 15:26
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2018-05-23 15:27
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