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老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅減免,這個(gè)現(xiàn)金流量表附表怎么指定?
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2021-11-25
科目余額表應(yīng)交增值稅余額和增值稅納稅申報(bào)表最終的余額不一樣是怎么回事
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2021-02-25
2021年一季度小規(guī)模增值稅申報(bào),季度開(kāi)票中有1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)季度增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
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2021-04-10
農(nóng)業(yè)合作社在銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)(已申請(qǐng)免稅),在填寫(xiě)申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額“還是“免稅銷(xiāo)售額”?
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2017-04-15
我們是免交增值稅的 那做賬時(shí)候還要寫(xiě)應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
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2017-12-28
請(qǐng)教下 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的5欄海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款,因?yàn)槔U款書(shū)上只有稅額,沒(méi)有金額,填表的時(shí)候金額那里是一般是填稅額還是按照稅率倒算金額呀?還是只填稅額也可比對(duì)通過(guò)
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2022-02-23
老師問(wèn)一下申請(qǐng)抵扣稅控盤(pán)的費(fèi)用,借方應(yīng)交增值稅減免稅款,貸方紅沖管理費(fèi)用,那月底借方的應(yīng)交增值稅減免稅額在怎么做?
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2021-09-16
老師你好,10月報(bào)稅增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額我應(yīng)寫(xiě)上(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入67965.45)我寫(xiě)的是0,還可以改嗎?
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2016-12-02
老師,我是小規(guī)模納稅人,二季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表呀?減免2%那部分在哪兒填寫(xiě)?
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2020-07-06
請(qǐng)問(wèn)老師,生活服務(wù)業(yè)免征增值稅,但公司還有其他主營(yíng)業(yè)務(wù),公司為小規(guī)模,季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),那季度申報(bào)時(shí),不免征增值稅的業(yè)務(wù)要正常繳納增值稅么
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2020-04-01
我們單位是享受飼料產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠,購(gòu)進(jìn)發(fā)票,和開(kāi)出發(fā)票上都有免稅字樣,在填寫(xiě)增值稅免稅項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填列,免稅額又怎么填列
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2020-02-13
2016年12月發(fā)生的低于3萬(wàn)的收入,免征增值稅,然后自然也免征營(yíng)業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營(yíng)業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺(jué)這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒(méi)有發(fā)生過(guò),還拿來(lái)抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11
我公司用稅控器具開(kāi)普票23620元開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票2900元,合計(jì)金額未達(dá)啟征點(diǎn)3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么填 寫(xiě)申報(bào)表?是全免稅還是只要交增值稅專(zhuān)用票部分稅額?
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2017-12-06
農(nóng)業(yè)公司開(kāi)的50萬(wàn)的銷(xiāo)售免稅發(fā)票,提示本季度超過(guò)免稅額,比對(duì)之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),銷(xiāo)售收入30一下,免征增值稅,賬務(wù)處理如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-稅收減免 分錄是否正確?
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2019-09-11
你好我是一家生活服務(wù)業(yè)一般納稅人,享受疫情期間增值稅減免政策,那我的水利建設(shè)基金是應(yīng)該減免還是按增值稅收入申報(bào)
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2020-07-10
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金,我打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒(méi)有金額了,但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀?
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2018-01-29
這個(gè)月申報(bào)的稅費(fèi)是724.57元,但資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)是1075.05元,需要調(diào)整嗎,有何風(fēng)險(xiǎn)。還有這個(gè)季度的增值稅免稅收入利潤(rùn)表和申報(bào)表差5分錢(qián)有影響嗎,需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
小微企業(yè)季度收入30以下免征增值稅的這個(gè)表要怎么填?
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2019-04-09
留工補(bǔ)貼金額 免稅 在增值稅及所得稅報(bào)表哪一欄體現(xiàn)呢?
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2023-07-20
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