請(qǐng)問(wèn)中級(jí)財(cái)管任曉娟老師的基礎(chǔ)精講課怎么只更新 問(wèn)
您好,這個(gè)是正在更新過(guò)程中,建議等等 答
我們是分公司,請(qǐng)問(wèn)怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳 問(wèn)
你好分,分公司一般不需要自己做匯算。 答
老師,企業(yè)出租廠房給個(gè)人,企業(yè)已交房產(chǎn)稅,個(gè)人再出 問(wèn)
是,個(gè)人再出租給企業(yè),個(gè)人還要交房產(chǎn)稅 答
老師好 碰到個(gè)問(wèn)題不知道怎么處理 我們公司23年6 問(wèn)
如果24年賣的那24年不再填寫固定資產(chǎn)的明細(xì)了 答
老師,建筑業(yè)環(huán)保稅源采集怎么操作?有視頻嗎?2024年 問(wèn)
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個(gè),這個(gè)不是視頻,這是廣東電子稅務(wù)局的。 答

小微企業(yè)銷售額未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,(本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免增值稅)請(qǐng)問(wèn)還要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎?
答: 你好,減免稅明細(xì)表是需要填寫的。
增值稅納稅申報(bào)本期銷售額是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入嗎?
答: 你好,不包括營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第一個(gè)是 增值稅申報(bào)表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個(gè)是填表說(shuō)明 假如銷售 價(jià)稅合計(jì)109 申報(bào)時(shí) 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計(jì)入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 免的9元 計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 這樣 利潤(rùn)表 中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 就與增值稅報(bào)表中的免稅收入不相符了
答: 一樣的,都是不含稅的100
4月份小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)時(shí),第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在是免稅,申報(bào)增值稅銷售額是主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額嘛?都是未開(kāi)票收入
4月份小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)時(shí),第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等

