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更正去年未開票的收入,在今年補交增值稅怎么做分錄
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2023-07-26
待轉銷項稅e,我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
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2021-09-29
老師 小規模納稅人 本月的收入有應交增值稅 但是還沒有交 分錄借:現金 5000貨:主營業務收入 4500 應交稅費一應交增值稅500 元 一未交 應交稅費怎么結轉
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2021-11-12
誰問小規模納稅人的收入分錄是借:現金,貸:營業收入,貸:應交稅金—未交增值稅?
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2016-06-02
老師,這個分錄是什么意思呀,比如2020年第4季度,電子稅務局申報系統計算出來的增值稅是4614.03,發票上稅額增值稅4614.31,1月做調整分錄,借應交稅費-未交增值稅0.28 貸主營業務收入0.28?
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2021-01-14
小規模納稅人,計提稅金在簡易計稅里面,計提和繳納需要在科目應交稅費-未交增值稅里面轉一次嗎
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2018-11-02
老師,我企業是一個一般納稅人企業,我去年做賬時有幾張專票直接記入成本和費用了,未做價稅分離,賬中進項稅額差了,這部份怎么調賬,分錄如何做? 老師回答:借應交稅費應交增值稅進項 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。 老師:24年5月份的匯算清繳我已報完,現在賬中查出來,5月份的賬里才要調錯的這一部份,明年的匯算清繳調增嗎?
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2024-05-29
上月有留底稅額7224.31,(本不該結轉,但我都結轉了,現在是應交稅費-未交增值稅 有借方余額7224.31)。這個月銷項稅額是3004.53,進項稅額是2322.46,請問,這個月是否要結轉增值稅,分錄應該怎么做?我都暈了!?。?!
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2018-06-29
我們公司是小規模納稅人,下個月要納稅申報了,如果12月底應交稅費未交增值稅是貸方,金額只有400,屬于免稅,那分錄怎么做。如果余額在借方,就一直留在那里嗎
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2016-12-02
?12月應交增值稅5萬多,后來找稅務局做了增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進項稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄?怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結平?
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2021-02-10
請問老師,內賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項稅額,并且月/年底均結轉至了應交增值稅-未交增值稅科目,但是現在實際開具發票時稅率從13%調整為了6%,那這個賬務如何來調整呢?
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2020-06-16
老師,請問一下小規模納稅人季度交增值稅未達起征點,增值稅需要做賬嗎?進哪個科目
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2020-01-18
老師,你好之前做的應交稅費分錄,借應交稅費增值稅轉出未交增值稅1.5萬貸應交稅費未見增值稅,附加稅分錄,借營業稅金及附加城市維護建設稅1500貸應交稅費城市維護建設稅,現在已經繳納了,并且還有100的滯納金,請問怎么做分錄
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2020-07-07
老師,6月開回來的專票,7月還認證不了,是不是6月的賬面上要做:借:應交稅費-增值稅-未認證進項稅 貸:銀行存款 /現金 直到8月認證后:借:應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應交稅費-增值稅-未認證進項稅 這樣對嗎?
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2020-07-06
老師,月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應交稅金——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2023-11-20
借:應交稅金-進項稅額轉出貸:應交稅金-未交增值稅,這個是用金蝶自動結轉的嗎,
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2017-01-05
為什么金馬商貿籌建期 業務29,應交稅費-未交增值稅 明細賬里結轉后,余額在借方,貸記-19490103而金馬商貿營業期 業務34,應交稅費-應交增值稅-減免稅款 明細賬里登記一筆業務后,余額在借方,為什么不是貸記-480,卻是借480
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2018-09-19
已抵扣的發票對方作廢,做進項稅額轉出,如何做分錄(注:對方因為品名開錯作廢)?發生需要轉出時:借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 。貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。月底進行結轉時:借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出)。貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎
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2018-08-14
文文老師,剛剛前面問的問題,9萬確認收入,85950工資確認成本,這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細科目是否合理:1、收到款項:借銀行存款,貸主營業務收入-某項目 應交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務局代開的,稅款當月已扣,分錄:借應交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發放工資以及工資確認成本的分錄應該怎么做
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2018-11-20
請問下企業收到的增量留抵退稅,記賬是借:銀行 貸:進項稅額轉出 嗎?應交稅費-進項稅額轉出月底需要結轉到未交增值稅嗎?
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2022-01-06
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