請問老師如果4月資產(chǎn)負債表顯示未分配利潤25000, 問
你好,只能說風險還是有的。但是風險不大。你正常申報三萬的工資的話風險不大 答
老師,銷售費用里有一個倉儲費用,是通過公司公戶支 問
你好,匯算的時候調(diào)整 答
個稅系統(tǒng)更正2024年的申報后為什么會產(chǎn)生稅款 問
您好,有可能是哪個員工的收入大于5000了 答
老師請教下,現(xiàn)在在做2024年度企業(yè)所得稅年報,年度 問
是的,就是那樣處理就行 答
其他公司發(fā)勞務費的發(fā)票給我們,如何做賬? 問
你好,你們借管理費用-服務費等,貸應付賬款。 答

應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,銷售商品貸方的應繳稅費-應交增值稅月末要轉入未交增值稅嗎?
答: 您好,不需要的,一般情況下,到季末再處理,小規(guī)模納稅人,就設置應交稅費-應交增值稅科目,核算增值稅就行了,也不需要設置應交稅費-未交增值稅科目來處理的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅,季末要計提附加稅,增值稅分錄要做嗎?是否借:應交稅費~轉出未交增值稅,貸:應交稅費!未交增值稅?
答: 你好,小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅,增值稅分錄是 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 增值稅免征了,附加稅就不需要計提的


生動的眼神 追問
2016-12-02 14:55
鄒老師 解答
2016-12-02 14:51
鄒老師 解答
2016-12-02 14:53
鄒老師 解答
2016-12-02 14:55