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老師,現(xiàn)在增值稅的稅率是多少?
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2020-03-31
請問上個季度銷售額是114萬,正常交稅了,這個季度開票了64萬,不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個發(fā)票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個收入算在了第一季度收入,沒有沖減第二季度收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做紅沖的這個賬?增值稅申報表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
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2022-07-07
老師增值稅申報表 期初期末未繳稅額為負數(shù),但這筆款已收到稅務(wù)局退稅, 增值稅申報表24行怎么消除為0呀?
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2022-05-24
老師: 您好! 公司申請了重點人群的退稅,這個退稅是符合條件的重點人群計算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當時更改了曾經(jīng)申報繳納的增值稅申報表,現(xiàn)在收到這個退稅應(yīng)該怎么做賬呢?更改之前的申報表又怎么做賬呢?
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2023-12-07
增值稅申報表 期初期末未繳稅額為負數(shù),但這筆款已收到稅務(wù)局退稅, 增值稅申報表24行怎么消除為0呀?
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2022-05-24
?退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報表怎么填寫 上月勾選退稅了,在附表2里應(yīng)該怎么填寫
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2022-05-05
請問,增值稅申報表中即征即退表,在那一項可以看出應(yīng)該退稅的金額,謝謝
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2021-02-21
老師,即征即退增值稅申報表怎么填,附表1和附表2,還有主表
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2020-08-04
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開銷項專票,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-增值稅,實際支付稅費時:借應(yīng)交稅費-增值稅貸:銀行存款,對嗎?
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2019-10-08
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
請問老師們:即征即退增值稅申報怎么填寫申報表?謝謝
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2021-02-01
比如12月的免抵退申報表和增值稅納稅申報表中的免抵退銷售額為什么會不一至的?
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2019-03-28
外貿(mào)出口退稅企業(yè),再做賬的時候做賬的計算的出口退稅額在增值稅申報表上面直接填寫上就行嗎,還沒有收到退稅款,只是提前計算做賬了,能直接把金額填寫上嗎,還是等收到退稅金額后再填寫
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2019-03-05
文老師,您好,我的增值稅早報了,可是申報出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報表呢
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2019-09-09
老師你好,請問免抵退銷售額和應(yīng)退稅額在增值稅申報表中要填寫嗎?
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2020-02-27
老師你好,我是陜西的,我的4月增值稅申報表把出口退稅部分當月認證的進項稅漏填了,我的5月增值稅申報表還沒報,4月的增值稅申報表還能去大廳修改不?
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2019-06-06
免抵退稅申報表中和增值稅申報表中的同一個月份的數(shù)字怎么不一樣的
1/1930
2017-04-20
出口退稅認證的增值稅金額,在增值稅納稅申報表中填寫在哪里?
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2020-02-27
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?怎么退稅呢?
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2022-02-18
外貿(mào)企業(yè)的,我是購貨方,我10月份的時候?qū)⑦@些購進發(fā)票作了退稅勾選,然后進行增值稅申報表申報,后來11月份在填寫退稅的時候發(fā)現(xiàn)品名與報關(guān)單不一致,然后我就開了【未抵扣的紅字信息表】給銷售方,請問我在12月份填寫申報表的時候如何填寫?
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2023-01-13
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