
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來呢
答: 如果是貿(mào)易公司,進項轉(zhuǎn)出和退稅都不用在申報表體現(xiàn)
舉例:增值稅網(wǎng)上認證是100,增值稅申報表多申報了50(變成150) 財務(wù)賬面是100 本期認證90 增值稅本期該如何申報?90-50 申報40嗎?
答: 網(wǎng)上認證100,增值稅申報150,就是填寫第2項是100,第3項是50,必須前期有認證的沒有抵扣的數(shù)據(jù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報與發(fā)票勾選認證有關(guān)系嗎?未認證的發(fā)票是不是等于未申報增值稅?
答: 您好!這個是有的。未認證,就不能抵扣,不在增值稅申報表上體現(xiàn)


嗯哼 追問
2019-01-15 13:51
三寶老師 解答
2019-01-15 13:52
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2019-01-15 13:55
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2019-01-15 13:58