比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷售額為什么會不一至的?
紫冥
于2019-03-28 10:54 發(fā)布 ??3573次瀏覽
- 送心意
Kim
職稱: 中級會計(jì)師
2019-03-28 11:38
主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報(bào)匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的,兩者統(tǒng)計(jì)口徑不同
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主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報(bào)匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的,兩者統(tǒng)計(jì)口徑不同
2019-03-28 11:38:20

增值稅申報(bào)表中的出口貨物銷售額是按照當(dāng)月出口的銷售額進(jìn)行合計(jì)的,而免抵退申報(bào)匯總表中的銷售額是看當(dāng)期申報(bào)退稅多少的銷售額合計(jì)。也就是出口不一定就申報(bào)退稅。
2019-12-01 08:44:14

你好,你們是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的出口的話在出口退稅體統(tǒng)里應(yīng)該是一樣的
2019-10-05 17:22:52

免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額(與增值稅納稅申報(bào)表差)=本年度正式申報(bào)退稅業(yè)務(wù)的銷售額-本年度增值稅銷售額。負(fù)數(shù)是因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)銷售額包括信息不齊的部分。所以當(dāng)出口的關(guān)單信息出現(xiàn)信息不齊的情況導(dǎo)致本月無法申報(bào)就會導(dǎo)致增值稅銷售額大于申報(bào)銷售額,差異就會是負(fù)數(shù)
2019-09-10 21:16:25

你好,錯(cuò)了
小申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-01-04 11:37:47
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紫冥 追問
2019-03-28 11:43
Kim 解答
2019-03-28 11:44