新生生產性生物資產,分錄:借:生產性生物資產 貸:什么 問
自己生產的哦,自己動物懷孕生產出來的 答
請問支付工程方案設計費的增值稅進項稅額計入現 問
購買商品接收服務支付的現金 答
老師你好,就是有筆專項費用2023.12.30按協議計提 問
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤54765, 借利潤分配,未分配利潤53138.61 應交稅費,應交增值稅進項531.39, 貸應付賬款53670。 答
老師您好 專管員讓把一張進項票做進項稅額轉出 問
不是吧老師 我以前更正過 就更正當月的就行 后面的不用改呀 答
研發費用加計扣除的條件? 問
您好,馬上回答您的問題 答

所得稅年報中,納稅調整明細表A105000中的業務招待費的稅收金額怎么計算的啊
答: 你好,企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 按兩者計算的較小數據填寫在稅收金額欄次
老師,A105000納稅調整項目明細表中的業務招待費稅收金額怎么輸入不進去啊?
答: 您好 A105000納稅調整項目明細表中的業務招待費稅收金額是系統自動帶入的 不需要您輸入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業所得稅年報中,納稅調整明細表中,業務招待費稅收金額為什么為0???
答: 你好,是不是當年沒有取得收入,不得做任何扣除

