
企業所得稅年報中,納稅調整項目明細表的,業務招待費賬載金額,稅收金額,調增金額怎么填寫?
答: 你好,稅收金額就是按稅法規定允許扣除的金額。 比方業務招待費1000元,按稅法規定計算只允許600元在稅前列支,那么稅收金額為600元,調增金額為400元。
請問企業所得稅年報時管理費的業務招待費科目有數據,在納稅調整項目明細表中的業務招待費支出要填嗎?
答: 你好,需要填寫做納稅調增處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業所得稅-納稅調整項目明細表-業務招待費支出-稅收金額(是不是填賬面金額*40%)
答: 發生額的60%,營業收入的千分之五取小


云中歌 追問
2018-05-04 10:17
陳靜老師 解答
2018-05-04 10:20
云中歌 追問
2018-05-04 10:21
陳靜老師 解答
2018-05-04 14:59