我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材 問
你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據取得的發票再做相應購進材料的分錄? 答
老師,我們公司是工業企業,生產食品,河南一家運營公 問
您好,滿足這些可以:用于公司食品銷售運營(如直播、設備采購)。提供抬頭為公司的合規發票 / 收據。按公司內部流程完成簽字審批。符合雙方協議中費用承擔條款。 答
客戶少打2.4元,我們之前掛的應收比方是102.4,但是 問
那個2.4元計入財務費用-折讓 答
老師你好,請問,外貿企業首單稅局上門核查,是在采購 問
對的 你退稅申報之后了 答
年報中,所得稅基礎信息表中,103資產總額(填寫平均值 問
您的意思是,年報中“103資產總額”就是填寫“全年季度平均值”? 答

上月預提的水電費(款已付,票未到)金額一致 借:管理費用--水電費 貸:預提費用本月要沖銷全部分錄嗎?再做一筆新分錄?還是直接:借:預提費用 貸:其他應付款 ??
答: 意思是本月發票已經到了?就是借:預提費用 貸:其他應付款
上月計提分錄是借:管理費用-水電費,貸:其他應付款-水電費,是嗎?
答: 您好 請問是暫估水電費入賬么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師下午好!請問我們公司之前的水電費雜費都一直是老板私付款,一直都是掛“其他應付款”科目,現在其他應付款科目數額太大,在清理賬款,上月已通過公戶付這些雜費了,之前的賬務處理是,借:管理費用 貸:其他應付款 ,現在已公付,可是票款不一致,老師我應該怎么做賬務處理呢?
答: 借其他應付款貸銀行存款做這個。 票不一致是什么意思?


錦鯉 追問
2024-04-01 17:59
家權老師 解答
2024-04-01 18:01