
老師下午好!請問我們公司之前的水電費雜費都一直是老板私付款,一直都是掛“其他應付款”科目,現在其他應付款科目數額太大,在清理賬款,上月已通過公戶付這些雜費了,之前的賬務處理是,借:管理費用 貸:其他應付款 ,現在已公付,可是票款不一致,老師我應該怎么做賬務處理呢?
答: 借其他應付款貸銀行存款做這個。 票不一致是什么意思?
上月預提的水電費(款已付,票未到)金額一致 借:管理費用--水電費 貸:預提費用本月要沖銷全部分錄嗎?再做一筆新分錄?還是直接:借:預提費用 貸:其他應付款 ??
答: 意思是本月發票已經到了?就是借:預提費用 貸:其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
水電費是記其他應付款還是管理費用?
答: 都有可能。 如果之前已經確認費用,而掛應付。則 借:其他應付款 貸:銀行存款 如果之前沒有確認 借:管理費用 貸:銀行存款


郭老師 解答
2021-11-11 15:27