
19年有幾個月的水電費分了兩個分錄。1.借管理 貸其他應付。(計提)2.借管理 貸銀行存款。(直接支付)現在20年才發現每個月計提時的水電費金額在費用明細表里面顯示的管理費用能源費不一致。要如何調整呢?謝謝老師!
答: 您好 請問水電費都應該在費用明細表里面管理費用-能源費里體現么
老師,我們上個月計提的水電費,分錄如下:借:管理費用-水電費貸:其他應付款-XX單位借:其他應付款-XX單位貸:銀行存款這個月收到了水電公司開具的專票,我應該怎么做賬啊必須要紅沖上月計提的憑證科目,然后再按發票重新計提嗎;
答: 你好,是的,紅沖上月計提憑證然后再按照發票重新錄入費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,每月做 借:其他應收款 貸:銀行存款 年末拿票后 借:管理費用-水電費 貸:其他應收款 老師,是其他應付款吧,是付水電費呀
答: 付水電費,是其他應付款。。。。。。。。。。。


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2020-03-13 23:47
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2020-03-13 23:49
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2020-03-14 00:00
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2020-03-14 00:13
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2020-03-14 07:27
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2020-03-14 09:20