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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2025-05-24 15:01

你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據取得的發票再做相應購進材料的分錄 

Y. 追問

2025-05-24 15:02

我之前已經領用了結轉的,領用的分錄需要沖紅嗎

鄒老師 解答

2025-05-24 15:03

你好,之前領用材料的分錄,也需要一起紅沖

Y. 追問

2025-05-24 15:03

因為他已經結轉了成本所以我紅沖了生產成本顯示負數要怎么做呢?

鄒老師 解答

2025-05-24 15:05

你好,再根據購進材料的發票,再做領用材料的分錄啊 

Y. 追問

2025-05-24 15:07

它實際購進的材料金額比暫估的低很多,所以我重新做領用的分錄他的生產成本也是負數的,那這樣我要怎么做分錄呢老師?

鄒老師 解答

2025-05-24 15:09

你好
先紅沖之前領用的,借:原材料—之前的材料名稱,貸:生產成本
再根據 發票做領用分錄,借:生產成本,貸:原材料—取得發票的材料名稱
然后對生產成本入庫金額做調整,借:生產成本,貸:庫存商品 

Y. 追問

2025-05-24 15:11

我的庫存商品不止一種這樣要怎么做分錄呢?

鄒老師 解答

2025-05-24 15:12

你好,這個材料對應是哪個庫存商品,就調整哪個庫存商品的明細就是了

Y. 追問

2025-05-24 15:13

他沒有分明是對應哪個材料的

鄒老師 解答

2025-05-24 15:15

你好,是哪個材料生產的哪個產品,這樣應當有對應關系才是的 

Y. 追問

2025-05-24 15:18

如果他沒有的話,我可以這樣調整嗎借:生產成本,貸:以前年度損益     借:以前年度損益,貸:未分配利潤

鄒老師 解答

2025-05-24 15:19

你好,沒有如果。因為什么材料生產什么商品應當是知道的。
是不可以像你那樣調整的 

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相關問題討論
您好,不好意思,你是要問其他老師吧,不小心點到了
2025-05-24 13:20:57
你好 那你就紅沖暫估分錄 借應付賬款-暫估 貸原材料 按發票再做 借原材料 貸應付賬款 即可
2020-02-28 09:23:00
借原材料 貸應付賬款-暫估應付賬款
2016-07-06 21:13:34
你好!通過以前年度損益調整處理
2018-05-29 13:43:06
你好直接做 暫估分錄紅字分錄;然后做一筆 借原材料 貸銀行存款或者應付賬款就行了 匯算調整
2019-11-19 10:46:13
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