
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
公司就一個人,每個月不發(fā)工資,但是賬務(wù)上面都計提和發(fā)放了,實際上是假發(fā),不過賬戶。請問下發(fā)放的時候怎么做分錄,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款一某某老板嗎?到年底又要怎么調(diào)呢
答: 你們單位有收入嗎?有的話還錢就可以。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司是人力資源公司代繳社保公積金的,我計提和支付時應(yīng)該怎么做分錄?是走應(yīng)付職工薪酬還是走其他應(yīng)付款?請給我詳細示范分錄!
答: 你還是走應(yīng)付職工薪酬的,你們報個稅,你收社保費發(fā)票做賬就行了,跟你自己交是一樣的
請問下老師,我公司沒有工會組織,想加入總部工會,這邊按工資總額2%計提的數(shù)全額上繳總部工會,做分錄的時候貸方做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬?
請問收員工工資押金怎么做分錄?借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-押金那退押金怎么做賬借:其他應(yīng)付款-押金貸:現(xiàn)金那應(yīng)付職工薪酬科目不平
我司老板欠公司100萬,眼下發(fā)工資能不能這樣做分錄借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:其他應(yīng)付款-XXX老板
老師,我的應(yīng)付職工薪酬要沖減其他應(yīng)付款,是不是分錄是,借應(yīng)付職工薪酬15000借其他應(yīng)付款-15000


冰百合 追問
2018-04-03 17:43
江老師 解答
2018-04-03 17:45
冰百合 追問
2018-04-03 18:02
江老師 解答
2018-04-03 18:04
冰百合 追問
2018-04-03 18:27
江老師 解答
2018-04-03 19:15