
老師,你好!8月末有未發放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
我司老板欠公司100萬,眼下發工資能不能這樣做分錄借:應付職工薪酬 100 貸:其他應付款-XXX老板
答: 如果沒有明細的做100萬元的工資,稅務肯定會來稽查,太嚇人了 并且需要報個稅后才能做工資
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司為員工全額承擔個稅,應計入哪個科目?發放時是否可做分錄:借:應付職工薪酬(應發) 貸:現金(實發) 其他應付款-個稅
答: 你好,個人承擔的稅款不能在公司稅前列支。你可以把員工的工資折算成稅前工資.......


伍小紅 追問
2019-11-13 08:43
立紅老師 解答
2019-11-13 09:06
伍小紅 追問
2019-11-13 09:13
立紅老師 解答
2019-11-13 09:15