
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項應付款,用于繳費罰款,收到時,分錄:借:銀行貸:其他應付款—專項款,那我支出后如何沖銷專項應付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的請問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項應付款,2、借:營業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項應付款 貸:營業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對?那不是相當于沒有支出?
答: 你好!是啊。你有人給你補貼了,你自然是自己沒有支出了
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項應付款,用于繳費罰款,收到時,分錄:借:銀行貸:其他應付款—專項款,那我支出后如何沖銷專項應付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的 請問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項應付款,2、借:營業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項應付款 貸:營業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對?
答: 同學你好 對的 是這樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我年中時有一筆上繳租金,本應是借:其他應付款 貸:銀行存款 但我做憑證時做了,借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 借其他應付款借營業(yè)外支出負數(shù)

